1、承担全县城乡社会宣传教育、普及科学文化知识,组织辅导群文活动群文创作。
2、收集整理宾阳民俗、民间文化遗产,做好全县非物质文化遗产的保护、传承。
4、配合县委和县政府在每个时期的中心工作,宣传党的路线、方针、政策和社会主义新人新事,为加快我县三个文明建设作出贡献。
本级单位性质为公益一类事业单位,经费管理方式为全额拨款,宾阳县文化馆内设6个职能股室,具体为:办公室、舞蹈股、声乐器乐股、文学戏曲股、非遗股、书画美术摄影股。
1、举办全年宾阳县文化馆全民艺术培训系列活动:公益舞蹈培训班(全年期)、公益美术书法、声乐器乐培训班(全年四期)、公益戏剧表演培训班(全年二期);积极谋划筹备2026年宾阳县春晚及宾阳炮龙节系列活动。
2、打造人民终身美育学校。持续做好公共文化区域免费开放,积极地推进全民艺术普及。
3、推进文化志愿服务工作。逐步推动全县文化志愿服务制度化、规范化、常态化,培养提升贴合实际、形式多样的文化志愿者服务项目,建立文化志愿服务工作长效机制。
4、加强非遗保护传承,推动非遗进景区、进校园;筹备指导组织并且开展广西壮族三月三非遗项目展示展演活动;开展广西“5.23”全民艺术普及月活动启动仪式演出节目排练工作;征集2026年南宁市“三下乡”书画摄影作品巡展活动作品,指导各相关镇开展市级非遗项目及传承人申报工作。
2026年收入总预算298.22万元,同比增加11.26万元,同比增长3.9%。预算增加的根本原因是:人员比上年增加了1人。具体是:
1.一般公共预算拨款298.22万元,同比增加11.26万元,同比增长3.9%。
2026年支出总预算298.22万元。同比增加11.26万元,同比增长3.9%。预算增加的根本原因是:人员比上年增加了1人 。
基本支出预算277.22万元,占支出总预算92.96 %,同比增加5.52万元,同比增长2.03 %。其中:
项目支出预算21万元,占支出总预算7.04%,同比减少29万元,同比下降58%。其中:
一般公共预算支出预算298.22万元,占支出总预算100%,同比增加11.26万元,增长3.9%,支出增加的根本原因是人员比上年增加了1人。
上年结转结余资金支出预算0万元,占支出总预算0%,同比减少13.25万元,下降100%,支出减少的根本原因是支出减少的根本原因是2026年无上年结转结余资金收入。
2026年部门财政拨款收入预算298.22万元,其中:一般公共预算收入预算298.22万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元,上年结转结余0万元。
我单位2026年一般公共预算支出298.22万元,同比增加11.26万元,同比增长3.9%。
2026年全口径预算安排的“三公”经费支出预算3.18万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.28万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算2.2万元。会议费支出预算0.42万元;培训费支出预算0.28万元。
2026年县本级一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.18万元,同比持平,其中:
公务用车购置及运行维护费2.2万元,同比持平,其中:公务用车购置费0万元,同比持平;公务用车运行维护费2.2万元,同比持平。
2026年我事业单位运行经费预算15.15万元(指部门的公用(事业单位)运行经费,最重要的包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及另外的费用等),同比减少0.01万元,下降0.066%,增减变化的原因是:认真贯彻落实政府关于厉行节约的各项要求,严格执行中央八项规定,进一步从严压减单位运行经费开支)。
2026年我部门安排政府采购预算0万元,同比减少2.2万元,同比下降100%,减少的根本原因是:我单位无政府采购预算。
2026年纳入预算绩效目标管理的项目0个,涉及金额0万元,其中:一般公共预算支出0万元、政府性基金预算0万元、事业收入0万元。
一、基本支出:指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公 ”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
主办:宾阳县人民政府办公室技术管理:宾阳县科学技术和数据局运营管理:宾阳县委员会宣传部



